| 索?引?號: | 123708004939547762/2023-05617 | 主題分類: | 政府直屬事業單位 |
|---|---|---|---|
| 成文日期: | 2023-12-04 | 發布日期: | 2023-12-04 |
| 發布機關: | 濟寧市住房公積金管理中心 | 統一編號: | 無 |
| 標??題: | 濟寧市住房公積金管理中心關于印發《濟寧市住房公積金管理中心電子稽查白名單管理暫行辦法》的通知 | ||
| 發文字號: | 濟住發〔2023〕47號 | 有?效?性: | 1 |
| 發布機關: | 濟寧市住房公積金管理中心 |
|---|---|
| 主題分類: | 政府直屬事業單位 |
| 成文日期: | 2023-12-04 |
| 發布日期: | 2023-12-04 |
| 發布機關: | 濟寧市住房公積金管理中心 |
| 統一編號: | 無 |
| 標??題: | 濟寧市住房公積金管理中心關于印發《濟寧市住房公積金管理中心電子稽查白名單管理暫行辦法》的通知 |
| 發文字號: | 濟住發〔2023〕47號 |
| 有?效?性: | 1 |
濟寧市住房公積金管理中心
關于印發《濟寧市住房公積金管理中心電子稽查白名單管理暫行辦法》的通知
濟住發〔2023〕47號
各科室、分支機構:
《濟寧市住房公積金管理中心電子稽查白名單管理暫行辦法》已經中心主任辦公會議研究通過,現印發給你們,請遵照執行。
濟寧市住房公積金管理中心
2023年12月4日
(此件公開發布)
濟寧市住房公積金管理中心
電子稽查白名單管理暫行辦法
第一條 為加強電子稽查疑點數據管理,提高數據管理質量,根據《住房公積金管理條例》(國務院令第350號)、《住房和城鄉建設部辦公廳關于全面開展住房公積金電子稽查工作的通知》(建辦金函〔2019〕297號)等文件要求,結合我市實際情況,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱電子稽查白名單,是指歷史原因產生,既成事實的、與標準數據之間存在差異的或者因其他政策或系統原因產生的無風險疑點數據。
第三條 電子稽查白名單管理應當根據住建部“消減存量、遏制增量”的要求,遵循“真實合規、實事求是、謹慎檢查、嚴格分類”原則,不得隨意納入、移除。
第四條 具體職責:
1.風險防控科職責:牽頭負責運用住房公積金電子稽查工具篩查疑點數據,并向業務科室分發疑點數據;負責對已審核通過的無風險隱患的電子稽查疑點數據進行納入、移除白名單操作。
2.業務科室職責:負責將疑點數據核查任務分解至各分支機構;負責審核分支機構提交的納入、移除白名單申請;負責整理、匯總涉及本科室的電子稽查疑點數據白名單臺賬;負責匯報納入和移除白名單情況。
3.分支機構職責:指定專人負責白名單管理工作;負責建立電子稽查疑點數據白名單臺賬;負責提交電子稽查疑點數據納入、移除白名單申請。
4.信息技術科職責:按照《住房公積金電子稽查工具白名單操作手冊》相關要求提供白名單技術支持。
第五條 符合下列情形之一的,可納入白名單:
(一)業務系統數據標準與基礎數據標準存在差異且實際無風險的;
(二)符合當時政策且實際無風險的;
(三)其他特殊情況且實際無風險的。
第六條 納入白名單流程:
(一)風險防控科運用住房公積金電子稽查工具,導出風險疑點數據發送至業務科室;
(二)業務科室根據實際情況把任務分解至分支機構逐筆排查風險隱患問題;
(三)分支機構對疑點數據進行梳理、核實,無風險的向業務科室提交擬納入白名單申請,業務科室審核無誤后報分管領導確認;經分析,能夠認定因政策原因產生的風險疑點,經業務科室核查,符合當時政策且實際無風險的,業務科室可直接提交納入白名單申請并報分管領導把關確認;
(四)審核通過后,風險防控科根據業務科室整理匯總后的數據進行白名單納入操作,信息技術科做技術支持。
第七條 符合下列情形之一的,可移除白名單:
(一)納入白名單錯誤的;
(二)其他特殊情況需要移除的。
第八條 移除白名單流程:
(一)業務科室、分支機構根據本辦法第七條規定,及時提交白名單移除申請;
(二)業務科室負責人審核通過后報分管領導確認;
(三)審核通過后,風險防控科根據業務科室整理匯總后的數據進行白名單移除操作,信息技術科做技術支持。
第九條 風險防控科負責加強對納入、移除白名單的事后監管,定期不定期抽調稽核人才庫人員組成稽核小組進行稽核。
第十條 本辦法自2023年12月4日起執行,有效期至2025年12月3日。
附件:濟寧市住房公積金管理中心電子稽查白名單申請表
附件
濟寧市住房公積金管理中心電子稽查白名單申請表
申請部門 | |
風險行為及數目 | |
申請納入或移除 白名單 | |
申請部門 主要負責人意見 | (公章) 負責人(簽字): 年 月 日 |
相關業務科室 主要負責人意見 | (公章) 負責人(簽字): 年 月 日 |
業務科室 分管領導意見 | 分管領導(簽字): 年 月 日 |
本表一式兩份,一份相關業務科室留存,一份報風險防控科。
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